笔果题库
审计
历年真题
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简述审计程序的含义及不同执行机构审计程序的差异。
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简述民间审计组织的内涵及其承担的法定业务范围。
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简述业务循环的涵义并说明制造业涉及的业务循环。
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简述应收账款内部控制的基本要求。
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注册会计师小王通过对A公司存货项目的相关内部控制制度进行分析评价后,发现该公司存在下列情况:(1)库存现金未经认真盘点;(2)接近财务报表日前入库的某产品可能已计入存货项目,但可能未进行相关的会计记录;(3)由B公司代管的甲材料可能并不存在;(4)C公司存放在A公司仓库的材料可能已计入A公司的存货项目;(5)本次审计为A公司更换会计师事务所之后的首次审计。要求:请根据上述情况分别指出每一事项的审计程序和应收集的审计证据。
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A公司2019年度净利润36万元,注册会计师发现该公司账面反映的在建工程—3号生产车间工程,该项目2019年度因与施工方发生了质量纠纷,处于停建状态。该公司2019年度对上述项目利息资本化金额为625万元。要求:(1)请问注册会计师是否需要提出审计处理建议?若需提出审计调整建议,请直接列示审计调整分录(不考虑对A公司2019年度的企业所得税、期末结转损益及利润分配的影响)。(2)如果考虑审计重要性水平,假定A公司拒不接受注册会计师的有关审计处理建议。这种情况下,注册会计师应出具何种类型的审计报告,并简要说明理由。
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审计的社会条件是
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内部审计机构为检查被审计单位对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果而实施的审计是
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下列属于我国国家审计机关权限的是
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审计中采用的抽查法主要适用于