笔果题库
审计
历年真题
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简述内部控制制度的作用。
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注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计,对资产负债表所列银行存款是否存在进行验证。该公司2012年12月31日银行存款日记账的账面余额为85422元,银行对账单余额为83630元。经逐笔核对,发现如下未达账项:(1)12月27日,公司签发转账支票5884元交收款单位,对方尚未到银行办理转账手续;(2)12月28日,银行代扣电话费542元,公司尚未收到银行转来的付款通知(3)12月31日,公司委托银行代收货款9800元,银行已入账,但公司未收到通知(4)12月31日,公司销售商品收到转账支票一章,金额6250元,尚未送存银行。要求:银行上述资料编制银行存款余额调节表。
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某会计师事务所注册会计师带领审计小组,对Y有限责任公司2012年度的会计报表进行审计审计小组根据审计证据研究后,鉴于该公司于2012年12月签订一项矿山收购合同,涉及金额2亿元人民币,决定出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。(1)请问注册会计师如何在审计报告中具体表述审计意见。(2)请问注册会计师如何在审计报告中强调矿山收购事项。
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民间审计诞生于
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审计实施阶段的中心工作是
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制度基础审计是在对下列哪一项的研究和评价的基础上进行的?
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我国的内部审计机构属于
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各类审计准则可以分为三个层次,即
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对于审计内容全面、细致,审计质量要求高的审计项目,通常选用的审计方法是
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查询法具体包括询问法和